为进一步监督企事业单位的经济行为,促进各单位廉政建设,提高职工的法制意识和经济业务素质,推动企事业单位健康发展。近日,通化市粮食和物资储备局对下属事业单位及国有企业进行了内部审计工作。
审计工作内容主要包括:会计基础工作、资金使用及会计账务处理等。审计过程中,工作人员重点检查了各企事业单位会计人员配备、会计科目设置、会计档案保管是否健全;差旅费报销等资金使用是否合规合理;购买的固定资产是否及时入账并进行折旧等问题。对审计过程中发现的一些问题,及时询问相关工作人员。了解后对下属事业单位和国有企业分别形成审计报告,并提出整改意见。下属事业单位和国有企业积极整改并形成整改报告,上报通化市粮食和物资储备局。
通过开展内部审计工作,充分发挥审计的监督作用,加大自我约束力度,规范内部财务管理,保证会计资料真实、准确、合法;加强运作过程中对单位资产状况客观真实的了解,摸清了企事业单位财政财务收支规模和运营情况,有利于合理配置国有资产;提高了财政资金的使用效益,落实国家宏观调控政策,同时更好的激励员工高效管理资产的积极性,增强其责任感,促进粮储系统经济持续、稳定、健康发展。
通化市粮食和物资储备局
2020.10.12